jarka13
Dobry den,
mohol by mi niekto poradit a potvrdit moje rozhodnutie o dodatocnom priznani DPH? Oprava sa tyka odoslanej faktury. Moja otazka je, ze ci staci opravit iba tuto jednu fakturu alebo je potrebne opravit vsetky faktury z mesiaca, do ktoreho tato faktura patri? Ak staci opravit iba tu jednu fakturu, tak potom by som tuto opravu mala zapisat do riadkov 1 - Zdanitelne obchody a vysledok dane opisat do riadku 35 - Dodatocneho danoveho priznania...?
Vopred dakujem za vasu ochotu...
napíšte o akú opravu ide, ak podľa § 25 potom je to na r. 23 a 24 DP( ale asi riadneho) ak ste sa napr. pomýlili potom by to asi malo ísť na r. 1,3,2.DDP
Nerozumiem ani tomu, "či stačí opraviť jednu Fa alebo všetky"Píšete totiž, že oprava sa týka len jednej Fa.
To dodatočné priznanie ale bude obsahovať na svojich riadkoch hodnoty pôvodného prinania + navýšené o opravy na príslušných riadkoch a navyše údaj na r. 35 čo bude tá hodnota tej opravy.Možno sem smetovala vaša otázka.