V prípade využívania MOSS-u treba začať v mesačných - súhrnnom, kontrolnom výkaze a daňovom priznaní k DPH - niečo vypĺňať inak (že to už napr. nezadávam tam mesačne, ale už len v tom priznaní pre MOSS štvrťročne)? Ide o slovenskú sro, ktorá predáva elektronické služby aj platcom aj neplatcom DPH, aj v SR aj do zahraničia. Ďakujem
Dopĺňam (konkretizujem) otázku:
Mám na mysli napr.: sumu za predaj elektronických služieb slovenským a EU nepodnikateľom (spotrebiteľom) som predtým zadávala do D2 v kontrolnom výkaze. Z toho ale spotrebitelia v členských štátoch EU - teraz pôjdu do MOSSu (teda hlavne kvôli zmene miestu dodania elektronickej služby), tak do KV do D2 ich už zadávať nebudem, alebo?
Naposledy upravil Gilmorova : 17.02.15 at 19:15