Zavrieť

Porady

dobropis-oprava ZD

Ahojte,
chcela by som poprosit o radu, akým kurzom sa prepočíta dobrobis? Zdá sa mi, že som niekde čítala, že sa použije kurz aký bol na fakture, ku ktorej je dobropis vystavený. Neviete mi niekto poradit, či mám pravdu, alebo ako to vlastne je?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    misurka je offline (nepripojený) misurka

    misurka
    Mam tiez problem s dobropisom z clen. st. EU, akym kurzom prepocitat dan. povinnost, kurzom vystavenia dobropisu alebo kurzom, kt. bola prepocitana dan. povinnost na prvej fakture?

    Dakujem za rady!!!!

    Paula je offline (nepripojený) Paula

    Paula
    Pred 1.5.04 som dobropis prepočítala podľa dátumu, keď bol doručený. Potom som vypočítala kurzový zisk, resp. stratu v porovnaní s faktúrou, ku ktorej patril. Pravdupovediac, neviem, ako je to teraz správne.

    Janna je offline (nepripojený) Janna

    Janna
    Pri došlých dobropisoch mi povedali na DÚ, že oprava sa urobí vtedy, kedy sme dostali doklad o oprave a prepočíta sa kurzom NBS dňom vystavenia dobropisu - pre DPH.
    J.
    dobropisovanu sumu pri vyučtovacej fakture za energiu si uplatnim v obdobi vystavenia dobropisu kde v DP to vpisujem?

    alexaneta je offline (nepripojený) alexaneta

    alexaneta
    Ja čo viem výklady aj tvrdenie pracovníčky daňového úradu Trenčín na školení keď som sa jej na toto pýtala , povedala mi že je logické že dobropis treba prepočítať kurzom pôvodnej fa
    pekný deň

    valeriam je offline (nepripojený) valeriam

    valeriam
    Základ dane pri oprave dodania tovarov a služieb s oslobodením od dane(ťarchopis, dobropis),sa v daňovom priznaní k DPH uvádza na riadku 23 . Podľa par.26 ods.1 platí: " Ak sa požaduje platba pri dodaní tovaru, dodaní služby alebo nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v cudzej mene, prepočíta sa na účely určenia základu dane na slovenskú menu kurzom vyhláseným v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska platným v deň vzniku daňovej povinnosti. Pri oprave základu dane podľa par.25 už nie je deň vzniku daňovej povinnosti, nakoľko je už len upravovaný základ dane pri plnení, kde už daňová povinnosť vznikla. Platiteľ je povinný použiť pre prepočet platby v cudzej mene pri oprave základu dane pri dodaní tovaru........ z iného členského štátu kurz platný v deň, kedy pri tomto plnení vznikla daňová povinnosť ( z pôvodnej faktúry)
    Je to citát z upozornenia, ktoré mi prišlo od "mojej" softvérovej firmy.

    Paula je offline (nepripojený) Paula

    Paula
    Dobropis z EÚ, vystavený 4.10.04 a doručený do 25.10., patriaci k faktúre účtovanej v 3.Q môžem šupnúť do DP za 3.Q? (Navyše mám aj taký hlúpy -naplnili ho položkami z viacerých faktúr nami už uhradených , zápočet môžem urobiť už len s nejakou neuhradenou).

    ingi je offline (nepripojený) ingi

    ingi
    Podľa mňa ho nemôžeš šupnúť do DP za 3.Q (prišiel v 4.Q) - pozri §25 ods.3 ZoDPH. Čo sa týka použitia kurzu na prepočet platby v cudzej mene, súhlasím s valeriam.

    Paula je offline (nepripojený) Paula

    Paula
    Dík za odpoveď. Som rada, že to môžem "odsunúť" do budúcna, dosť sa teraz magorím ešte aj s koeficientom.

    katka je offline (nepripojený) katka

    katka
    Chcem sa tiež podeliť o aké-také poznatky ohĺadom vystaveného dobropisu do EU,nakolko ho tiež mám teraz v 9/04.
    Vyšlý dobropis do EU t.j. základ dane sa má do daňového priznania uvádzať do riadku 23 a pri oprave základu dane podľa §25 sa v súhrnnom výkaze uvedie tiež suma o ktorú sa základ dane opravil,v tom štvrťroku v ktorom bola oprava základu dane oznámená nadobúdateľovi tovaru.Nemusí sa robiť opravný súhrnný výkaz,ako to tu už niekto na porade uvádzal.
    Čo sa týka toho akým kurzom prepočítať dobropis,som tiež toho názoru,že kurzom vystavenia pôvodnej faktury,ale presne to budem vedieťaž v piatok.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.