Dakujem krasne za pomoc!
Zistil som chybu za 7. a 8. mesiac, za 7. mesiac sa mi znizil nadmerny odpocet a teda som povinny podat dodatocne DP. V 8. mesiaci by som po odstraneni chyb "len" zvysil nadmerny odpocet, tak dodatocne DP nemusim podat. Ako teda postupovat teraz?
7. mesiac - opravim doklady, ktore treba na spravne a podam dodatocne danove priznanie.
8. mesiac - opravim doklady, ktore treba na spravne a nemusim podat dodatocne danove priznanie, s tym ale, ze tymto padom sa mi nebude zhodovat podane DP s DP v pocitaci a tym padom ani ucty 343001 a 343002 (DPH na vstupe a na vystupe), nasledne ani platby a pod... Alebo to budem uctovat len ako prijmy a vydaje DPH neovplyvnujuce DP k DPH?
po tom, co toto urobim, podam DP k DzP? dakujem velmi pekne za pomoc, naozaj Vas prosim o rady.
Naposledy upravil free_cool_in : 30.03.12 at 13:02