Zavrieť

Porady

Dobrý deň,

prosím o radu, ako by ste sa postavili k faktúre, ktorá je daňový ťarchopis bez DPH týkajúci sa minulých účtovných období za cenový rozdiel k tovaru.
Podľa mňa v prvom rade by to nemalo byť bez DPH, ak fy nakupovala v min. období tovar s DPH a čo v takom prípade, ak ten tovar už je dávno predaný a nedá sa preceniť na sklade. Vtedy tento ťarchopis sa bude považovať ako pripočítateľná položka v roku 2011 alebo sa zaúčtuje na účet 428 resp.429
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    ja by som sa nepostavila, ale sadla si k faktúre.:-)
    Bez DPH - to by mohlo byť v poriadku, dbp. aj ťarchopis môžu byť medzi platiteľmi bez DPH, ak existuje písomní dohoda - treba preveriť.
    Ak je tovar predaný, tak cenový rozdiel..............548,648
    významní suma 428,429
    daňové hľadisko
    výnos - to asi nebude, skôr ste dostali dodatočne zľavi vzhľadom na obrat, áno?
    všeobecne na výnos treba podať dod.DPPO
    ak je to náklad, nie je povinnosť podať dod.DPPO, ale môžeš.
    ak bol daňový zisk, daňová povinnosť, tak ten náklad môže zostať ako náklad v r.2011 bez podávania dod.DPPO.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.