apsgroup
Ja som sa zlakla,že to je len moj problem. Ale vidím,že ho máte viacerí. Na jednej strane nižši príjem, na druhej strane danový výdavok. Ako to teda robíte? Ako Vám to vyhovuje v konkretnom prípade, alebo musia byt presné pravidlá,teda najprv DPH.
Apsgroup, ja som doteraz tento problém nemala
, preto som Ti v príspevku 7 odpovedala ako som odpovedala. Mne sa totiž podmienka zaúčtovania najprv DPH /keď pre DPH nie je rozhodujúce, či je faktúra uhradená/ nezdá správna. Nakoľko viacerí tvrdia, že sa má zaúčtovať DPH rozmýšľam, z čoho to vyplýva. Mne môj soft umožní zaúčtovať čiastočnú úhradu len do výdajov alebo príijmov, a to sa mi zdá správne. Uvediem príklad.
Vystavím faktúru 840 337 ntto
159 663 DPH
spolu 1 000 000,-
DPH v hodnote 159 663 uvediem na svojom výstupe, t.j. odvediem do ŠR bez ohľadu na úhradu faktúry.
Dostanem úhradu 400 000,-
Podľa tvrdení o prednostom zaúčtovaní DPH /stále si neviem vysvetliť prečo/ zaúčtujem 159 663 do DPH a 240 337 do príjmov.
Kto mi vysvetlí ako zdôvodním, že predmetných 159 663 neuznám do príjmov, keď priamo už zo zákona o DPH vyplýva, že pre odvod DPH do ŠR štát nezaujíma, či ja DPH mám uhradenú alebo nie?.