Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Ozvala sa nam firma, ktora urgovala zaplatenie svojej faktury z minulého roka.
Zistili sme, ze taku fakturu u nas neevidujeme (preto nesla uhrada).
Co s takou faktúrou teraz?
Datum vystavenia ma v auguste 2015, datum dodania tiez v auguste 2015.
Danove priznanie k dani z prijmu podane este nemame.
Snazila som sa najst odpoved, ci ju mozeme zauctovat teraz v juni 2016 a uplatnit z nej DPH, alebo musime podavat dodatocne priznanie a KVDPH za august 2015.
A narazila som na rady, ze niet inej cesty ako podavat dodatocne priznanie a KVDPH za august 2015.
Ale aj odvolavanie sa na druhu cast §51 odst2. zakona o DPH, kde sa pise, ze DPH si mozeme uplatnit v obdobi, kedy sme fakturu odrzali (teda napr. u nas v juni 2016), pokial sme ju nemali k dispozicii do konca predchadzajuceho zdanovacieho obdobia (teda do decembra 2015).
K dispozicii sme ju nemali - preto myslim, ze tato cast zakona nam umoznuje si ju zauctovat teraz.
Ale nie som si ista.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!