Len pri tej prvej možnosti je jeden zádrheľ, že prefakturáciu za november budem účtovať do výnosov v decembri, ale aj prefakturáciu za december budem účtovať v decembri, lebo je prelom účtovných období a prefakturáciu za december musím účtovať cez účet 385 do výnosov v decembri. Daň to neovplyvní, ale kedže mesačne robím pre riaditeľa výkaz cash-flow, vo výkaze za december budú figurovať výnosy naraz za 2 mesiace, čo si nie som istý, či je správne.