Dobrý deň,
firma na základe nesprávne vystaveného osvedčenia o pridelení IČ DPH zo strany DÚ, podala DPH a KV za 9/17 ako platiteľ.
Teraz podáva dodatočnú DPH za 9/17 ako osoba povinná platiť daň podľa §78 ods. 3 - z titulu, že uviedla na faktúrach DPH (firma mala byť po správnosti neplatca).
Má podať súčasne aj dodatočný KV za 9/17, ak áno, tak ako?
Ďakujem.