Pekny den prajem,
prosim poradit, s.r.o. má uzatvorené nájomné zmluvy s nemecou spoločnosťou o prenájme nákl. vozidiel s návesmi. Z obdržaných faktúr zrážame 5% daň podľa zmluvy o zamedzení dvoj. zdanenia. Túto dan pri úhrade odvedieme spravcovi dane v zmysle § 43 ods. 3 k/ zákona o dani z príjmov.
Moja otázka znie, môžeme túto daň z príjmov vyberanú zrážkou považovať za preddavok na daň a uplatniť v daňovom priznaní PO na r. 830? Prosim o skorú odpoved, nakoľko konatel to chce vediet a nechcem mu podat nepresnu informaciu.
Dakujem