Pekny den, chcela by som sa opytat, ako mam postupovat v nasledovnom pripade:
Mesacny platca DPH A fakturoval Platcovi DPH B. Dodanie bolo 25.3.2016 ale firma A vystavila fakturu 06.04.2016 - splna podmienku do 15 dni. ALE. K tejto fakture som sa dostala az teraz pri uctovani stvrteho mesiaca, kedze "vsak datum vystavenia je stvrty mesiac". Kontrolny vykaz dph i danove priznanie dph bolo tym padom podane v stvrtom mesiaci za marec bez tejto faktury. Co mam robit? Dakujem velmi pekne za vsetky rady, ja som bezradna. Ak podam teraz opravne bude pokuta? Za marec sme mali NO aj ked zaratam tuto fakturu, stale vyjde NO.