v januári vystavila účtovníčka prijatý dodací list, na ktorý mala prísť faktúra, firma faktúru poslala do decembra 2010 (čo nemala), faktúru účtovníčka spárovala s prijatým dodacím listom z januára (pravdepodobne zabudla, ja neviem, ja som to po nej prebrala, nedala to na tovar na ceste 139, ale zostalo to na 131), tým pádom na konci roka nesedela 131 (asi neskontrolovala dostatočne celý minulý rok účet 131 a dala to rovno do manka do normy, aby mala účet 131 vynulovaný) a tým, že to spárovala s PDL januárovým, tiež nesedí účet 131 za rok 131, neviem, teraz ako to zaúčtovať, alebo nedá sa opraviť, keď sa nájde v účtovníctve chyba aj za minulé roky?