Dobrý deň.
Potrebovala by som poradiť. Máme vystavené faktúry i dobropisy za predaný tovar. Inkaso za vystavené faktúry účtujeme v JÚ ako Príjmy za tovar. Ak vytvoríme zápočet medzi našimi vystavenými faktúrami a dobropismi, tak tento zápočet zaúčtujeme cez uzávierkové operácie - Interné doklady ako "Príjem za tovar" alebo ako "Ostatný príjem OZD"? Teda pri vzájomnom zápočte pohľadávok a záväzkov (za tovar) použijeme druh príjmu: "príjem za tovar" alebo "ostatné príjmy"???
Ďakujem veľmi pekne.