Zavrieť

Porady

dodanie tovaru do EU a dátumy DPH

AdaG AdaG

AdaG je offline (nepripojený) AdaG

Ak vystavím fa za dodanie tovaru do ČR 11.7. s dátum plnenia 30.6., patrí táto faktúra do zdaňovacieho obdobia júl a do súhrnného výkazu za III. Q alebo do júna a do výkazu za II.Q? V Krose mi povedali, že do júla. Ako to robíte vy?
Naposledy upravil AdaG : 04.11.06 at 13:32
Usporiadat
Karina Karina

Karina je offline (nepripojený) Karina

AdaG
Ak vystavím fa za dodanie tovaru do ČR 11.7. s dátum plnenia 30.6., patrí táto faktúra do zdaňovacieho obdobia júl a do súhrnného výkazu za III. Q alebo do júna a do výkazu za II.Q? V Krose mi povedali, že do júla. Ako to robíte vy?
Jednoznačne do júna. Dôležitý z hľadiska zákona o DPH je dátum dodania tovaru, t.j. 30.06.2006 a nie vystavenia.
0 0
Karina Karina

Karina je offline (nepripojený) Karina

Lenže teraz rozmýšlam, ak v česku majú túto oblasť rovnako upravenú ako u nás, daňová povinnosť (samozdanenie) im vznikne dňom vystavenia faktúry a keď vy to dáte do júna a oni až do júla nebude to sedieť v systéme VIES. Tak teraz už neviem, ale ja by som to dala do júna.
0 0
AdaG AdaG

AdaG je offline (nepripojený) AdaG

Aj ja som to dávala do júna a teraz mi nesedia priznania DPH so súhrnnými výkazmi, lebo tie mi Omega robí podľa dátumov - teda 3.Q!
0 0
jenny7 jenny7

jenny7 je offline (nepripojený) jenny7

Dodanie je pre práv.osobu alebo fyzicku? Faktúra je vystavená s DPH alebo bez?
Ešte doplním, keď to vlastne dávaš do súhrnného výkazu, tak asi právnická, takže v tomto prípade je to podľa mňa tak, že dátum 30.6. je dátumom pre súhrnný výkaz.
Naposledy upravil jenny7 : 25.10.06 at 10:50
0 0
AdaG AdaG

AdaG je offline (nepripojený) AdaG

Keď to ide do súhrnného výkazu, je jasné, že pre firmu s IČ DPH v zahraničí - konkrétne PO, faktúra bez DPH.
0 0
ivako ivako

ivako je offline (nepripojený) ivako

Včera som riešila ten istý problém. Ak vystavím zahraničnú fa v 9/06 a zdaniteľné plnenie je 8/06, do DPH na r.07 mi ju v Omege stiahne do 8/06, ale do súhrneho výkazu až v 9/06. Nevedela som, čo s tým, tak som opravila dátum vystavenia na august a pre budúcnosť už budem vystavovať fa v rovnakom mesiaci ako je zdaniteľné plnenie.
0 0
Karina Karina

Karina je offline (nepripojený) Karina

AdaG
Aj ja som to dávala do júna a teraz mi nesedia priznania DPH so súhrnnými výkazmi, lebo tie mi Omega robí podľa dátumov - teda 3.Q!
Kontaktujte metodikov pre oblasť DPH na daňovom úrade, veď na to sú tam a potom nám dajte vedieť ako to dopadlo.
0 0
jenny7 jenny7

jenny7 je offline (nepripojený) jenny7

Príspevky sa nám trochu obišli, prečítala som si tvoju odpoveď.
Takže do súhrnného výkazu dávaš dátum skutočného dodania tovaru, vystavením faktúry 11.7. si splnila povinnosť vystavenia fakúry do 15 dní od dodania tovaru. Takže 30.6.Môj názor je takýto.

V našej firme to máme tak, že keď nastane dodanie tovaru, tak hneď v ten deň vystavujeme faktúry, je to tak lepšie. Potom sa predchádza takýmto nedorozumeniam.
0 0
AdaG AdaG

AdaG je offline (nepripojený) AdaG

Dala som otázku na DRSR, ak dostanem stanovisko, prilepím ho. Na DU sa ani nepýtam, lebo som ešte nikdy odpoveď na spornejší problém nedostala-bohužiaľ!
0 0
katka.j katka.j

katka.j je offline (nepripojený) katka.j

Podľa mňa dph ide do júla, lebo faktúra má deň vystavenia v júli a do súhrnného výkazu ide do 3q. V ČR priznajú dodanie tovaru v júli.
0 0
G331 G331

G331 je offline (nepripojený) G331

P. Acsová, táto téma by si hádam zaslúžila figurovať aj vo vypracovaných otázkach o DPH. Aký je Váš názor?
0 0
AdaG AdaG

AdaG je offline (nepripojený) AdaG

Takže, tušila som správne, faktúra patrí do júla a teda aj do súhrnného výkazu za 3.Q. Pripájam stanovisko DR SR
Naposledy upravil AdaG : 04.11.06 at 13:43
0 0
jenny7 jenny7

jenny7 je offline (nepripojený) jenny7

Ešte ma napadla jedna otázka: ak vystavujem faktúry za dodanie tovaru napr.do ČR platcovi DPH, a predtým sa príjme platba - príklad - prijatie platby 12.10. dodanie tovaru 27.10. a týmto dňom vystavená aj faktúra, akým dňom to vstupuje do súhrnného výkazu? Myslím, že asi dňom skutočného dodania toho 27.10.Chápem to správne? A ešte, čo ak sa nám to nepodarí vyrobiť a dodáme mu to až 2.11.?? do súhrnného tiež jednoznačne asi 11/2006???Ale čo v prípade neplatiča? Vystavím mu faktúru s DPH a akým dňom to vstupi do DPH? tu by sa mal asi uviesť dátum prijatia platby 12.10., čo myslíte???Dúfam, že som to nenapísala moc komplikovane.Ďakujem za názory.
0 0
Milan Benka Milan Benka

Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

obyvateľ SR
jenny7
Ešte ma napadla jedna otázka: ak vystavujem faktúry za dodanie tovaru napr.do ČR platcovi DPH, a predtým sa príjme platba - príklad - prijatie platby 12.10. dodanie tovaru 27.10. a týmto dňom vystavená aj faktúra, akým dňom to vstupuje do súhrnného výkazu? Myslím, že asi dňom skutočného dodania toho 27.10.Chápem to správne? A ešte, čo ak sa nám to nepodarí vyrobiť a dodáme mu to až 2.11.?? do súhrnného tiež jednoznačne asi 11/2006???Ale čo v prípade neplatiča? Vystavím mu faktúru s DPH a akým dňom to vstupi do DPH? tu by sa mal asi uviesť dátum prijatia platby 12.10., čo myslíte???Dúfam, že som to nenapísala moc komplikovane.Ďakujem za názory.
Do súhrného výkazu vstupuje dňom dodania tovaru.

A čo chceš s tým neplatičom ? Nejak to nechápem.
0 0
jenny7 jenny7

jenny7 je offline (nepripojený) jenny7

S tým neplatičom je to myslené tak, že vlastne je to predaj tovaru fyz.osobe, miesto dodania - ČR, takže by som mala fakturovať s DPH. Otázka bola, či v tomto prípade prihliadať na prijatie platby, alebo do tlačiva DPH dať dátumom dodania??akým dátum odviesť tú DPH - prijatie platby alebo dodanie tovaru?Zatiaľ moc ďakujem.
0 0
Milan Benka Milan Benka

Milan Benka je offline (nepripojený) Milan Benka

obyvateľ SR
jenny7
S tým neplatičom je to myslené tak, že vlastne je to predaj tovaru fyz.osobe, miesto dodania - ČR, takže by som mala fakturovať s DPH. Otázka bola, či v tomto prípade prihliadať na prijatie platby, alebo do tlačiva DPH dať dátumom dodania??akým dátum odviesť tú DPH - prijatie platby alebo dodanie tovaru?Zatiaľ moc ďakujem.
Ak fakt. so slov DPH - do súhrného výkazu to nejde. Ale to by nebolo miesto dodania ČR, ale SR. A do DP DPH to pôjde dátumom zdaniteľného plnenia - dodania. - dátum prijatia platby, alebo dátum dodania, podľa toho, ktorý nastane skôr.
Naposledy upravil Milan Benka : 09.11.06 at 10:10 Dôvod: oprava chyby!
0 0
jenny7 jenny7

jenny7 je offline (nepripojený) jenny7

benka
Ak fakt. so slov DPH - do súhrného výkazu to nejde. Ale to by nebolo miesto dodania ČR, ale SR. A do DP DPH to pôjde dátumom zdaniteľného plnenia - dodania.
Hm, tak to si ma teraz riadne zaskočil! Keď som volala na daň.úrad, tam mi bolo povedané, že keď je tam použitá DPH vo faktúre, tak to mám dávať do DP DPH deň, kedy nastala prvá situácia - a to prijatie platby, že vtedy sa treba riadiť §19ods.4 ako pri tuzum.plneniach. Dávalo mi to logiku, ale teraz som už z toho totálne zmätená. Udala som im konkrétne príklad, že sa jedná o fyz.osobu, tovar ide do ČR, proste taký prípad, ako som už písala, a bolo mi tak odpovedané, že riadiť sa treba tou platbou. Asi sa z toho zbláznim
0 0
AdaG AdaG

AdaG je offline (nepripojený) AdaG

Trošku od témy - Zásadne sa nespoliehaj na informácie z DU - na papieri ti nič nedajú a z mojich skúseností ich informácie nestoja za nič! Mne teraz na oddelení pre styk s verejnosťou trvdili 3x, že moja Fa partí do júna a do výkazu za 2.Q. Keď som doniesla stanovisko z DR, tak bolo že "hmm, ďakujem.." Srdečný pozdrav všetkým pracovníkom štátnej správy!!! (povinne by som ich poslala na prax na naše miesta-do súkromného sektoru)
0 0
jenny7 jenny7

jenny7 je offline (nepripojený) jenny7

Ďakujem za názory, volala som ešte dnes aj poradcovi, od ktorých máme predplatené publikácie, a ten mi tiež povedal, že ak sa vo faktúre vyskytuje DPH ako je to pri tej fyz.osobe- dodanie tovaru do ČR, tak sa mám držať dátumu prijatia platby. v § 19 sa nespomínajú iné ČŠ, ale ten odst.4 si myslím, že v tomto prípade by fakt mohol platiť, dávalo mi to logiku, zisťovala som si to najskôr niekedy v januári a potom som to už ďalej neriešila, teraz som to len tak hodila do placu a ostala som z toho zaskočená. Niekedy sa mi zdá, že to čo som vedela na 100% tak už neviem nič. Neviem, čo urobiť, poopravovať to, alebo dúfať, že keď príde kontrola tak to bude ok. Ešte skúsim napísať na daň.riaditeľstvo a uvidím,čo odpíšu. Ďakujem za príspevky.Potom dám vedieť, čo mi napísali.ahojte.
0 0
4326 4326

4326 je offline (nepripojený) 4326

Mňa zase zaskočilo, že faktúra vystavená 11.07. s dátumom dodania 30.06. ide do DPH v 11/06.
Lebo ak vezmem to vyjadrenie z DRSR tak je tam napísané, že ...ak faktúra bezprostredne nesúvisí s dodávkou tovaru, tak sa oslobodenie uvedie do daňového priznania v zdaňovacém období, v ktorom bol tovar dodaný.
Môj program za dátum DPH pokladá dátum dodania tovaru. Tak teraz neviem.........
0 0
Načítať ďalšie