Na 341 mi ostalo preplatok mínusom -2,49 €, mám to zaúčtovať mínusom 341/591, alebo plusom napr. 546/341. Mohlo by to ísť aj do daňových nákladov ako odpis pohľadávky, ktorú som viedla voči daňovému úradu a z dôvodu zákona (mám uznesenie o nevrátení preplatku z daňového úradu) mi ju nezaplatia? Alebo dať to ako 591 nedaňovú?