Prosím o radu ohľadne súhrnného výkazu k DPH, doteraz klient fakturoval iba na SK a teraz mám jednu odoslanú faktúru s dátumom dodania 30.4. do Rumunska so sumou 4500 eur, odberateľ je platca DPH, takže treba podať súhrnný výkaz. Klient je štvrťročný platca DPH, nemali sme podať výkaz do 20.5.? alebo je termín 20.7.? Ďakujem pekne za pomoc.