Zavrieť

Porady

Zápočet pohľadávok a záväzkov

Vystavili sme firme faktúru za materiál firme,ktorý sme im dodali,
zároveň sme vystavili dobropisovú faktúru za vratné obaly,ktoré nám vrátili, faktúru za materiál uhradili rozdielom faktúry za materiál a dobropisovej faktúry za obaly. Kto musí vystaviť zápočet pohľadávok a záväzkov, oni, ktorí uhrádzali rozdielom alebo mi ako firma, ktorý sme fakturovali? Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    6 komentáre - rozbaľ     zbaliť
    Tweety Napr. 321/311. Palino a toto ťa nenaučila tá teta, čo aj mzdy?
    pavol54 nerob si srandu z chudáka chlapca samouka ĎAKUJEM
    Tweety nerobím, len som sa pýtala,
    pavol54 No aby som pravdu napísal s touto operáciou neprichádzam do styku, normálne úhrady FV urobím 221/311 že? A FP 321/221 a ako sa to spáruje kde?
    v uhradiť dám ID, otvorí sa mi účt.denník, MD 321, D 311, ako budem vedieť ku ktorej FV sa to započítalo?
    Tweety Otvoríš si dodáv. ,máš saldo faktúry ,dáš úhradu zápočtom(ID) a máš to.Rovnako aj u odberateľa.
    pavol54 ďakujem, preskúmam, urobím
      zbaliť

    Zápočet pohľadávok a záväzkov

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.