baninka
ahojte,
nasledovný problém:
našej O.Z. na slovensku došla faktúra od partnerskej Org.zložky v čechách, kde nám fakturujú ubytovanie v hoteli, občerstvenie a taxi službu, ktorú využívali naši z-nci počas pobytu v čechách. Pobyt zastrešovala česká o.z. Fakúru vystavili bez DPH, s odvolaním sa na český zákon a poznámkou, že sa nejedná o poskytnuté služby, preto tam DPH nie je.
Otázka je - čo ja s touto faktúrou na Slovensku? Na základe akého paragrafu (11 alebo 69) si túto faktúru navýšim resp. nenavýšim o DPH?
do ktorého riadku DP mi potom DPH vstúpi?
Viete mi prosím poradiť, resp. mi podať link na podobné problémy?
Vopred vďaka.
Nasledovne riadky ber len ako moj nazor... su to sluzby, ktore nie su vymedzene v §15,8, resp. sa neprenasa danova povinnost na spotrebitela sluzby podla §16... takze ak sa odvolame na § 15,1 miesto dodania takychto sluzieb je CR aj ked ich spotrebovali vasi zamestnanci.. ak si partnerska org zlozka odpocitala dph z tychto sluzieb, mala by aj pri refakt.uplatnit cesku dph... ak si neuplatnila, co asi neurobila (cestovne nahrady, repre, taxi), tak ani na vystupe neuplatnila DPH... ale kedze je miesto dodania CR, na vas ako platitela dph na slovensku neprechadza danova povinnost...takze ziadny §69.... moj nazor