Touto cestou by som si chcela ujasniť a to: neplatiteľ DPH vystavuje faktury do EU za sprostredkovanie predaja (provízia) platcovi DPH. Je tu povinnosť registrácie podľa §7a. Fakrúry vystavujem s prenosom daňovej povinnosti. Mojou povinnosťou je podať suhrnný výkaz kvartálne. Je aj povinnosť podať daňové priznanie? Rátajú sa vyššie uvedené faktúry do obratu pre registraciu DPH? Vopred ďakujem za odpovede.
Naposledy upravil Katarína75 : 13.03.18 at 19:04