dada
Chcem sa spýtať 1. keď náš podnikateľ plátca DPH fakturuje softv.služby do št.EÚ plátćovi DPH tak vystaví fa bez DPH,ako to uvedie v DP?Ale čo v prípade, že klient v EÚ nie je plátcom DPH prípadne je to len súkromná osoba má náš podnikateľ vystaviť fa s DPH alebo ako?
2.Ako má vystaviť fa do USA? A ako je uviesť v DP?Veľmi pekne ďakujem.
Ak budete fakturovať SW prace do tretích krajín hocikomu (=zákazníkovi) tak je to bez DPH (miesto dodania je krajina zákazníka).§15/7,8
Ak by ste fakturovali do EU tak občanovi so sl. DPH a podnikatelom (=osoba, ktorá podniká,tak je uvedené v zákone= platiteľ aj neplatiteľ) bez DPH § 15/7,8.
Na fa uvedte odkaz na § 15 a vystavte ju podľa § 73 (do EU) alebo nejak podobne (do 3. kr. to nie je zadefinované).
Službu uvedte v zostave podla § 70, v DP nie.