Zavrieť

Porady

DPH

Mam fakturu vystavenu 29.9.06, datum dodania sluzby 30.9.06
Dph-cko mam odovzdane za 9/2006. mozem si tuto fakturu zauctovat do oktobra bez nejakych obav, ze budem mat problem s danovakmi pri kontrole?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    brikina
    Mam fakturu vystavenu 29.9.06, datum dodania sluzby 30.9.06
    Dph-cko mam odovzdane za 9/2006. mozem si tuto fakturu zauctovat do oktobra bez nejakych obav, ze budem mat problem s danovakmi pri kontrole?
    Ak je to dodávateľská fa, môžeš si uplatniť nárok na odpočet aj v ďalšom zdaňov. období,t.j. v 10/06.

    Zdeni je offline (nepripojený) Zdeni

    Zdeni
    brikina
    Mam fakturu vystavenu 29.9.06, datum dodania sluzby 30.9.06
    Dph-cko mam odovzdane za 9/2006. mozem si tuto fakturu zauctovat do oktobra bez nejakych obav, ze budem mat problem s danovakmi pri kontrole?
    Môžeš ju zaúčtovať do októbra bez problémov.

    evina je offline (nepripojený) evina

    evina
    Zdeni
    Môžeš ju zaúčtovať do októbra bez problémov.
    Zaúčtovať do 9/2006 a zaviesť do záznamov pre účely DPH 10/2006. - aby to niekoho nemiatlo- DPH sa uplatní v 10/2006 a účtovala by som ju v 9/2006.

    brikina je offline (nepripojený) brikina

    brikina
    dakujem velmi pekne, idem to teda zauctovat do 9/2006 ale DPH uplatnim az v 10/2006. Poviete mi aj, v ktorom paragrafe sa to docitam?

    evina je offline (nepripojený) evina

    evina
    brikina
    dakujem velmi pekne, idem to teda zauctovat do 9/2006 ale DPH uplatnim az v 10/2006. Poviete mi aj, v ktorom paragrafe sa to docitam?

    Čo sa týka práva na uplatnenie DPH paragraf 51 zákona o DPH. Ak si to dáš do lišty vyhľadať nájdeš ho tu tiež už niekoľkokrát.

    ALBO je offline (nepripojený) ALBO

    ALBO
    brikina
    dakujem velmi pekne, idem to teda zauctovat do 9/2006 ale DPH uplatnim az v 10/2006. Poviete mi aj, v ktorom paragrafe sa to docitam?
    No mne sa to nezdá. Ide o službu, výstupová daň je v 9. mesiaci, lebo dátum vystavenia je 9., ale vstupová je podľa § 51/2 posledná veta a to vtedy ked to dostanete do záznamov podľa § 70. A k tomu je výklad, že sa uvedie v tom období, kedy výstupová. takže pri službe by obe dane mali byť v jednom mesiaci, tam nečakáte, kedy budete mať dokad.

    Orsz je offline (nepripojený) Orsz

    Orsz
    ALBO
    No mne sa to nezdá. Ide o službu, výstupová daň je v 9. mesiaci, lebo dátum vystavenia je 9., ale vstupová je podľa § 51/2 posledná veta a to vtedy ked to dostanete do záznamov podľa § 70. A k tomu je výklad, že sa uvedie v tom období, kedy výstupová. takže pri službe by obe dane mali byť v jednom mesiaci, tam nečakáte, kedy budete mať dokad.
    Aj mne sa zdá, že by to malo byť tak. Pretože tým, že sa to zaúčtuje do 9.mesiaca sa dá najavo, že doklad do času uzavretia DPH tam bol - a prečo sa teda neuplatnil. Pretože posunutie do ďalšieho zdaň.obdobia by sa malo diať na základe toho, že nemáme zatiaľ doklad. Preto odporúčam zaúčtovať aj v 10.mesiaci ( čo sa týka určenia kurzu podľa zákona o účtovníctve - môže sa použiť kurz dňom prijatia tovaru z 30.9.2006, ale zaradiť až v 10/06).

    evina je offline (nepripojený) evina

    evina
    Orsz
    Aj mne sa zdá, že by to malo byť tak. Pretože tým, že sa to zaúčtuje do 9.mesiaca sa dá najavo, že doklad do času uzavretia DPH tam bol - a prečo sa teda neuplatnil. Pretože posunutie do ďalšieho zdaň.obdobia by sa malo diať na základe toho, že nemáme zatiaľ doklad. Preto odporúčam zaúčtovať aj v 10.mesiaci ( čo sa týka určenia kurzu podľa zákona o účtovníctve - môže sa použiť kurz dňom prijatia tovaru z 30.9.2006, ale zaradiť až v 10/06).
    Teraz tomu trochu nerozumiem.
    1. Priznávam, že som si nevšimla, že ide o službu /čo zatiaľ nič nemení na mojom predchádzajúcom príspevku.
    2.Neviem odkiaľ vieme, že ide o službu z EÚ /takže nerozumiem o aké dve dane ide v prípade príspevku ALBO/
    3. Orosz, práveže ak máme doklad do riadneho podania DP máme právo sa rozhodnúť, do ktorého obdobia ho zaradíme - do 9. alebo 10. V Internej smernici by sme mali mať dátumy, do ktorého dňa robíme uzávierku za predchádzajúci mesiac a zaraďujeme aj faktúry do DPH pre účely odpočtu.....
    4. Takže ak ide o službu v tuzemsku zopakovala by som svoj príspevok 4.
    Naposledy upravil evina : 27.10.06 at 06:17

    ALBO je offline (nepripojený) ALBO

    ALBO
    evina
    Teraz tomu trochu nerozumiem.
    1. Priznávam, že som si nevšimla, že ide o službu /čo zatiaľ nič nemení na mojom predchádzajúcom príspevku.
    2.Neviem odkiaľ vieme, že ide o službu z EÚ /takže nerozumiem o aké dve dane ide v prípade príspevku ALBO/
    3. Orosz, práveže ak máme doklad do riadneho podania DP máme právo sa rozhodnúť, do ktorého obdobia ho zaradíme - do 9. alebo 10.
    4. Takže ak ide o službu v tuzemsku zopakovala by som svoj príspevok 4.
    Evina, ani ja neviem odkial mám, že ide o Eu, asi sa mi to splietlo z predcházajúcou témou. Takže beriem späť svoj príspevok. A súhlasím s príspevkom 4.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.