Ahojte, chcela by som Vás poprosit o radu.
Obdŕžali sme zahraničnú faktúru z ČR s dátumom vystavenia 1.6.2006, zdaniteľné plnenie 1.6.2006, dátum doručenia 29.9.2006. Túto faktúru sme samozdanili a zaradili ju do daňového priznania za 09/2006. Kurz pre výpočet základu dane bol použitý z 1.6.06. Bolo to správne? Alebo sme mali urobiť dodatočné daňové priznanie za 6/06? Máme daňovú kontrolu a neviem či to bolo správne. Ďakujem za odpovede.