Orsz
Aj mne sa zdá, že by to malo byť tak. Pretože tým, že sa to zaúčtuje do 9.mesiaca sa dá najavo, že doklad do času uzavretia DPH tam bol - a prečo sa teda neuplatnil. Pretože posunutie do ďalšieho zdaň.obdobia by sa malo diať na základe toho, že nemáme zatiaľ doklad. Preto odporúčam zaúčtovať aj v 10.mesiaci ( čo sa týka určenia kurzu podľa zákona o účtovníctve - môže sa použiť kurz dňom prijatia tovaru z 30.9.2006, ale zaradiť až v 10/06).
Teraz tomu trochu nerozumiem.
1. Priznávam, že som si nevšimla, že ide o službu /čo zatiaľ nič nemení na mojom predchádzajúcom príspevku.
2.Neviem odkiaľ vieme, že ide o službu z EÚ /takže nerozumiem o aké dve dane ide v prípade príspevku ALBO/
3. Orosz, práveže ak máme doklad do riadneho podania DP máme právo sa rozhodnúť, do ktorého obdobia ho zaradíme - do 9. alebo 10. V Internej smernici by sme mali mať dátumy, do ktorého dňa robíme uzávierku za predchádzajúci mesiac a zaraďujeme aj faktúry do DPH pre účely odpočtu.....
4. Takže ak ide o službu v tuzemsku zopakovala by som svoj príspevok 4.