Ahojte vsetci, mam takyto problemik: Ista sro-cka sa stala platcom DPH k 15.6.05. V maji 2005 dostala fa od dodavatela na cca. 5 000 SK a 22.6.05 dostala dobropis na tu fakturu. Ako ma postupovat pri vykazovani DPH, ked v maji si na tu fa neuplatnila DPH?
Moje moznosti riesenia:
1. Ci sa to im paci alebo nie, uviest to do riadku c. 25 s plusovym znamienkom.
2. Akoze "stratit" obe faktury, kedze nie su na velku sumu.
3. Ak existuje nejaka ina moznost, tak prosim poradte.
Krasny vecer plny pohody zela Zajkulka