Dakujem za rychlu odpoved, ale vyskou dane aj tak nie som si ista. Toto som nasla v § 81 zákona o daň.povinnosti pri zrušení registrácii:
(6) V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, a na majetok, ktorý nadobudol bez dane (§ 10 ods. 1) a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola daň u predchádzajúceho vlastníka úplne alebo čiastočne odpočítaná. Daň sa vypočíta zo zostatkovej ceny majetku zistenej podľa osobitného predpisu30) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia a z ceny zásob zistenej podľa osobitného predpisu31) ku dňu skončenia posledného zdaňovacieho obdobia. Platiteľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou, použije pri výpočte odvodu dane postup ako platiteľ, ktorý je účtovnou jednotkou.
(7) Ak platiteľ odpočítal daň pomerne podľa § 50 alebo vykonal úpravu odpočítanej dane podľa § 54, zohľadní tieto skutočnosti pri výpočte dane z majetku podľa odseku 6. Pri výpočte dane podľa odseku 6 sa použije sadzba dane platná v čase vzniku daňovej povinnosti.
A tiez ma trocha pomylila odpoved v tejto sekcii od Daseny O., ktora pise:
"dakujem za odpovede, ale ešte uvažujem, že tú DPH, ktorú zaplatíme zo zásob /z inventúry/, by sem mali dostať do nákladov, pretože sme mali v nákladoch len cenu bez DPH" a dostala odpoved, ze ano. Ale mozno sa to vztahuje iba na zasoby a nie na HIM?
Ak budes taky dobry, mohol by si sa este na to pozriet, hlavne na % tej DPH?
Dakujem a dobru noc prajem