Oldi
Zdravím všetkých,
mal by som otázku k tejto problematike. Do súhrnného výkazu sa uvedú hodnoty vrátane, resp. ponížené o hodnotu dobropisov ? Čo v prípade, že nastane situácia, že v danom štvrťroku za určitého odberateľa bude len dobropis ? Uvedie sa v súhrnnom výkaze suma mínusom ? Tieto hodnoty by teda mali korešpondovať s r.08, takže zrejme tam budú musieť ísť aj tie dobropisy, nie ? Chápem to správne ?
Oldi, ja som mala s tymi dobropismi tiez chaos, a som si zavolala na danovy urad. Povedali mi, ze ak ja vystavujem dobropis, zahrnam ho tam, lebo na nho uplatnujem §43.
Ja som mala este tento mesiac taketo dva pripady:
1. vratili sme tovar do Nemecka, a dodavatel mi vystavil dobropis - ODPOVED Z DU: neuvadza sa do suhrnneho vykazu, nie je to intrakomunitarne dodanie, nie ja si uplatnujem §43 ale dodavatel, on to uvedie do suhrnneho vykazu minusom
2. vratila som tovar do Rakuska, a ja som vystavila fakturu - ODPOVED Z DU: uvadzam do suhrnneho vykazu, lebo fakturu oslobodzujem podla §43
mozno som niekomu pomohla, sebe urcite, lebo som si nebola v tychto dvoch veciach ista, je to vlastne to iste, len raz prijmem dobropis, a raz vystavim fakturu, a aky je to rozdiel, co sa tyka DPH