Zavrieť

Porady

Prijatie služby z ČR

Dobrý deň,

neplatca DPH so sídlom v tuzemsku prijal službu - poskytovanie webových stránok od platcu DPH so sídlom v ČR. Službu prijal ešte v januári 2010.
Mal sa zaregistrovať podľa § 7a, a následne podať súhrný výkaz? Čo s tým, ak sa mal a všetky termíny nestihol? Dostane pokutu, ak sa zaregistruje a podá výkaz oneskorene.

Ďakujem!
Usporiadat
IvoM IvoM

IvoM je offline (nepripojený) IvoM

Nie, nie je to služba podľa §15.1 /§69.3/ a teda nie je ani nutná registrácia podľa §7a.1
0 0
Blankake Blankake

Blankake je offline (nepripojený) Blankake

IvoM Pozri príspevok
Nie, nie je to služba podľa §15.1 /§69.3/ a teda nie je ani nutná registrácia podľa §7a.1
Prečo to nie je služba podľa §15.1?
0 0
IvoM IvoM

IvoM je offline (nepripojený) IvoM

Sorry, áno sypem si popol na hlavu, neviem ako som to prehliadol že je to otázka na zadniteľnú osobu a tam neplatí §16.16 /§16.17/.
0 0
Blankake Blankake

Blankake je offline (nepripojený) Blankake

IvoM Pozri príspevok
Sorry, áno sypem si popol na hlavu, neviem ako som to prehliadol že je to otázka na zadniteľnú osobu a tam neplatí §16.16 /§16.17/.
Nič sa nedeje... je toho veľa, ja len, či som to ja zle náhodou nepochopila.

A je dobre, keď nejaké tvrdenie tu na Porade viacerí potvrdia prípadne vyvrátia.
1 0
branuska branuska

branuska je offline (nepripojený) branuska

Prosim vas, ja uz som z toho jelen :-((( a uz som preluskala Poradu aj zakony a stale mi to nezapaluje...

Klient je platca dph podla §4 - klasika....ma internetovy obchod, objednal si sluzbu - kliky zo systemu Sluzby pre obchody Heureka.sk od dodavatela z CR, ktory je registrovany pre dan v CR. Vyfakturoval mu sumu 50 Eur, vyska DPH je nulova...je tu napisany dodatok, ze zakladom pre vypocet dane je ciastka bez DPH....Vobec netusim, ako to mam zauctovat - je to vlastne samozdanenie? este som sa s tym nestretla...pomozete mi s tym, prosim....:-(
0 0
lenkam68 lenkam68

lenkam68 je offline (nepripojený) lenkam68

branuska Pozri príspevok
Prosim vas, ja uz som z toho jelen :-((( a uz som preluskala Poradu aj zakony a stale mi to nezapaluje...

Klient je platca dph podla §4 - klasika....ma internetovy obchod, objednal si sluzbu - kliky zo systemu Sluzby pre obchody Heureka.sk od dodavatela z CR, ktory je registrovany pre dan v CR. Vyfakturoval mu sumu 50 Eur, vyska DPH je nulova...je tu napisany dodatok, ze zakladom pre vypocet dane je ciastka bez DPH....Vobec netusim, ako to mam zauctovat - je to vlastne samozdanenie? este som sa s tym nestretla...pomozete mi s tym, prosim....:-(
Zo sumy uvedenú na fatkúre vyrátaš 19 % - tnú DPH, ktorú samozdaníš.
1 0
branuska branuska

branuska je offline (nepripojený) branuska

Dakujem uz to mam...som to nevedela spravit technicky...pekny den vsetkym :-)
0 0
deni27 deni27

deni27 je offline (nepripojený) deni27

Za poskytovanie webových stránok český dodávateľ plátca DPH vystavil faktúru s 20% DPH slovenskému odberateľovi plátcovi DPH. Je to správne? Nemala by byť faktúra bez DPH a na Slovensku sa mala samozdaniť. ďakujem za odpovede.
0 0
deni27 deni27

deni27 je offline (nepripojený) deni27

deni27 Pozri príspevok
Za poskytovanie webových stránok český dodávateľ plátca DPH vystavil faktúru s 20% DPH slovenskému odberateľovi plátcovi DPH. Je to správne? Nemala by byť faktúra bez DPH a na Slovensku sa mala samozdaniť. ďakujem za odpovede.
Prosím, pomôže mi s tým niekto???
0 0
jeso jeso

jeso je offline (nepripojený) jeso

ano fa by mala byť bez DPH - odberateľ by to mal samozdaniť

objednávka bola pod IČ DPH ?
ak ano dajte tu faktúru prerobiť
1 0
MMB MMB

MMB je offline (nepripojený) MMB

Študujem z prava z ľava, ale samozdanenie je pre mňa španielska dedina. Prosím Vás o polopatistické vysvetlenie.
Som platiteľom DPH a prijmem službu (ubytovanie a strava) od platiteľa v CZ. Služba bola poskytnutá v CZ a faktúru sme dostali s 10% DPH na ubytovanie a 20% DPH za stravu. Čo s tým? zaučtujem a uplatním DPH na vstupe a tým končím, alebo tam treba aj samozdanenie?
0 0
deni27 deni27

deni27 je offline (nepripojený) deni27

jeso Pozri príspevok
ano fa by mala byť bez DPH - odberateľ by to mal samozdaniť

objednávka bola pod IČ DPH ?
ak ano dajte tu faktúru prerobiť
Ďakujem veľmi krásne za potvrdenie.
0 0
jeso jeso

jeso je offline (nepripojený) jeso

MMB Pozri príspevok
Študujem z prava z ľava, ale samozdanenie je pre mňa španielska dedina. Prosím Vás o polopatistické vysvetlenie.
Som platiteľom DPH a prijmem službu (ubytovanie a strava) od platiteľa v CZ. Služba bola poskytnutá v CZ a faktúru sme dostali s 10% DPH na ubytovanie a 20% DPH za stravu. Čo s tým? zaučtujem a uplatním DPH na vstupe a tým končím, alebo tam treba aj samozdanenie?

v tomto prípade nebudeš robiť samozdanenie
DPH na vstupe na Slovensku si tiež nemôžeš uplatniť- lebo táto DPH patrí CZ -
takáto zahraničná DPH ti bude vstupovať do nákladov
0 0
MMB MMB

MMB je offline (nepripojený) MMB

Jeso ďakujem za príspevok. Už keď som moju otázku odoslala tak sa mi vyjasnilo.Ako môžem uplatniť DPH, keď sadzbu 20% na Slovensku nemáme? No samozrejme že ju nemôžem uplatniť.
Samozdanenie robím len vtedy, keď prijmem tovar alebo službu z EU od platiteľa bez DPH?
0 0
jessica jessica

jessica je offline (nepripojený) jessica

neznášam keď neviem a nerozumiem... ...viac
Dobrý deň prajem. Prosím Vás nie som si na 100% istá. Môžete mi potvrdiť nasledovné:
Ja som platca DPH v SR aj dodávateľ z ČR je plátca DPH v ČR.
Dostanem od neho faktúru za službu "doprovod nadrozmerného nákladu"
na trase Žarošice - Mikulov t.j. územie ČR. Faktúra je s 0% DPH.
Miestom zdaniteľného plnenia je ČR alebo SR ?
Samozdaním alebo nie ?
Ďakujem vopred.
0 0
Katarína Cigánová Katarína Cigánová
jessica Pozri príspevok
Dobrý deň prajem. Prosím Vás nie som si na 100% istá. Môžete mi potvrdiť nasledovné:
Ja som platca DPH v SR aj dodávateľ z ČR je plátca DPH v ČR.
Dostanem od neho faktúru za službu "doprovod nadrozmerného nákladu"
na trase Žarošice - Mikulov t.j. územie ČR. Faktúra je s 0% DPH.
Miestom zdaniteľného plnenia je ČR alebo SR ?
Samozdaním alebo nie ?
Ďakujem vopred.
Je to paradox - preprava sa uskutoční v ČR - ale zdanuješ na Slovensku , pretože je to prijatie služby podľa §15 odst. 1 . Musí platit podmienka :
poskytovateľ služby - reg. pre DPh v ČR , príjemca služby : reg. pre DPH v SR- . V tomto prípade samozdanuješ v SR .
1 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

jessica Pozri príspevok
Dobrý deň prajem. Prosím Vás nie som si na 100% istá. Môžete mi potvrdiť nasledovné:
Ja som platca DPH v SR aj dodávateľ z ČR je plátca DPH v ČR.
Dostanem od neho faktúru za službu "doprovod nadrozmerného nákladu"
na trase Žarošice - Mikulov t.j. územie ČR. Faktúra je s 0% DPH.
Miestom zdaniteľného plnenia je ČR alebo SR ?
Samozdaním alebo nie ?
Ďakujem vopred.
Miestom zdaniteľného plnenia v zadanej otázke je podľa § 15, ods. 1 zákona o DPH sídlo príjemcu služby .... pokiaľ § 16 nehovorí inak. A § 16, ods. 8 hovorí inak iba pre doplnkové služby v doprave pre neplatiteľa. Pre platiteľa sa vzťahuje § 15, ods. 1. Čiže prenos daňovej povinnosti na príjemcu služby /samozdanenie/.
1 0
jessica jessica

jessica je offline (nepripojený) jessica

neznášam keď neviem a nerozumiem... ...viac
Veľmi pekne ďakujem za odpovede. Prajem pekný letný víkend
0 0
Ivana P. Ivana P.

Ivana P. je offline (nepripojený) Ivana P.

Dobrý deň, prosím Vás, potrebovala by som pomôcť. Môj klient nie je platca DPH, a česká firma, platca DPH mu poskytuje službu - prenájom automobilu, používanie firemného telefónu za čo mu oni účtujú... Pred touto službou sa mal prihlásiť na daňový úrad podľa novely z 01.01.2010... lenže on to neurobil a česká firma mu už asi 5 faktúr vystavila a vystavuje to s DPH. Teraz neviem, čo s tým urobiť. Prihlásiť sa na daňový, požiadať tú českú firmu o opravu, aby to vystavila bez DPH a ja si to samozdaním??? Ďakujem pekne, mám v tom bordel
0 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

Ivana P. Pozri príspevok
Dobrý deň, prosím Vás, potrebovala by som pomôcť. Môj klient nie je platca DPH, a česká firma, platca DPH mu poskytuje službu - prenájom automobilu, používanie firemného telefónu za čo mu oni účtujú... Pred touto službou sa mal prihlásiť na daňový úrad podľa novely z 01.01.2010... lenže on to neurobil a česká firma mu už asi 5 faktúr vystavila a vystavuje to s DPH. Teraz neviem, čo s tým urobiť. Prihlásiť sa na daňový, požiadať tú českú firmu o opravu, aby to vystavila bez DPH a ja si to samozdaním??? Ďakujem pekne, mám v tom bordel
Podobnú otázku som riešil tu : http://www.porada.sk/t142183-sluzba-...ml#post1433041
Skús kliknúť, návod je zhodný. Pozri aj § 16, ods. 2 a ods. 17, písm. f zákona o DPH, lebo nevieme kde je auto a mobil používané.
Naposledy upravil a_je_to : 09.07.10 at 18:10 Dôvod: oprava linku
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať