No fakturuju nam to mesacne, ale nemame zmluvu, ani na fakture nie je uvedeny ziadny termin, iba datum vystavenie, ktory je podla datumu, kedy sme to uhradili. Potom by to malo znamenat, ze vznik danovej povinnosti je 31.12.2010, alebo den uhrady faktury? A co suhrnny vykaz? tam by som to mala dat za 4.Q, alebo nedavat, kedze to nie je z EU?
Naposledy upravil KATIE79 : 29.09.10 at 11:50