Zavrieť

Porady

Prenajom licencie na software z USA

Dobry den,
sme s.r.o., platca DPH a prenajimame si licenciu na pouzivanie SW od firmy z USA, ako treba postupovat pri DPH, kedze to je z 3. krajin? Prosim aj o pripadne par. DPH zakona, podla ktorych postupovat. Vdaka
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    človiečik Vladimír Ozimý
    Ide o službu s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH
    § 69 ods. 3 - povinnosť odviesť daň (riadok 11,12, DP)
    § 49 ods. 2 písm. b) - nárok na odpočítanie (riadok 21 DP)
    Daňová povinnosť vzniká podľa § 19 zákona o DPH. Neviem či ide o jednorázovú službu alebo opakovane dodávanú.
    človiečik Vladimír Ozimý
    Tak musíte skúmať vznik daňovej povinnosti podľa § 19 ods. 3 alebo ods. 4 ak ste uhradili platbu skôr ako je obdobie, na ktoré sa platba vzťahuje.

    KATIE79 je offline (nepripojený) KATIE79

    KATIE79
    No fakturuju nam to mesacne, ale nemame zmluvu, ani na fakture nie je uvedeny ziadny termin, iba datum vystavenie, ktory je podla datumu, kedy sme to uhradili. Potom by to malo znamenat, ze vznik danovej povinnosti je 31.12.2010, alebo den uhrady faktury? A co suhrnny vykaz? tam by som to mala dat za 4.Q, alebo nedavat, kedze to nie je z EU?
    Naposledy upravil KATIE79 : 29.09.10 at 11:50

    a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

    a_je_to
    KATIE79 Pozri príspevok
    No fakturuju nam to mesacne, ale nemame zmluvu, ani na fakture nie je uvedeny ziadny termin, iba datum vystavenie, ktory je podla datumu, kedy sme to uhradili. Potom by to malo znamenat, ze vznik danovej povinnosti je 31.12.2010, alebo den uhrady faktury? A co suhrnny vykaz? tam by som to mala dat za 4.Q, alebo nedavat, kedze to nie je z EU?
    Ide o službu podľa § 19, ods. 3, prvá veta, za ktorú je uplatňovaná mesačná fakturácia, aj platba. Nejde teda o žiadnu z výnimiek podľa § 19, ods. 3 písm. a až d. Služba sa považuje za dodanú posledným dňom fakturačného a platobného obdobia, teda k poslednému dňu každého kalendárneho mesiaca, nie kalendárneho roka. Súhrnný výkaz ? Ten sa predsa nedáva na prijaté služby z tretích krajín, ale na poskytnuté služby do krajín EÚ !

    Prenajom licencie na software z USA

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.