Prepacte za nejasnost
, skusim to vysvetlit lepsie, hovorim o viacerych temach dokopy.
Podla §7a som sa zaregistrovala ako subjekt poskytujuci sluzby do inych clenskych statov. Dostala som "Osvedcenie o registracii per dan z pridanej hodnoty prijemca/dodavatel sluzby z/do ineho clenskeho statu" a uvedene IC DPH SK000000000.
Co sa tyka tohto, mala by som byt neplatitel DPH, v danovom priznani si teda nemozem dan odpocitat, budem podavat stvrtrocne suhrnne vykazy.
Na danovom urade som sa musela registrovat aj k DPH podla nejakeho zakona, co mi povedali (asi som to zle pochopila a nebola to registracia k DPH? Bolo to nieco navyse okrem registracie k §7a).
Okrem horeuvedeneho osvedcenia mam aj "Osvedcenie o registracii a prideleni danoveho identifikacneho cisla" z DU, to je vsetko.
Ked som teda neplatitel DPH, chcela som sa spytat ako budem vystavovat alebo prijimat faktury na Slovensku - tuzemske DPH by som mala platit ci zahrnat do mojich faktur pre/od slovenskych dodavatelov/odberatelov, nie?
Dakujem velmi pekne.