Ahojte,
som začiatočníčka v účtovníctve a mám pár otázok a chcem sa poradiť:
- ak sročka nie je platcom dph, tak sa na účte 343 vôbec neúčtuje, a keď nahadzujem PFA, VFA, POKLADNU A BANKU, tak sumu nahadzujem celkovú bez dph. Správne som tomu pochopila?
- ak sročka nie je platcom dph a nie sú v nej zamestnanci, pretože zatial v nej pracuju iba konatelia, ktorý majú pracovný pomer v iných spoločnostiach, tak aké podklady sa musia odovzdávať na daňový úrad? Ako správne viem, tak daňové priznanie raz za rok. A ešte okrem toho?
Ďakujem za odpoveď komukolvek.