SK1 platiteľ vykonal pre SK2 platiteľa službu na nehnuteľnosti v Čechách.
SK 1 fakturoval SK 2 platiteľovi bez DPH ( prenos daňovej povinnosti )
a SK 2 fakturoval pre platiteľa CZ tiež bez DPH .
chcely by som sa opýtať či si má SK2 tú faktúru bet DPH samozdaniť
a ako mal správne vyfakturovať SK2 platiteľovi v CZ.( mal sa asi registrovať v CZ a vyfakturovať to s CZ DPH ), ale to neurobil.
Ako to teraz zaúčtovať .
Ďakujem
Bianka