Zavrieť

Porady

reťazový obchod a DPH

SK1 platiteľ vykonal pre SK2 platiteľa službu na nehnuteľnosti v Čechách.

SK 1 fakturoval SK 2 platiteľovi bez DPH ( prenos daňovej povinnosti )
a SK 2 fakturoval pre platiteľa CZ tiež bez DPH .

chcely by som sa opýtať či si má SK2 tú faktúru bet DPH samozdaniť
a ako mal správne vyfakturovať SK2 platiteľovi v CZ.( mal sa asi registrovať v CZ a vyfakturovať to s CZ DPH ), ale to neurobil.

Ako to teraz zaúčtovať .

Ďakujem
Bianka
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    IvoM je offline (nepripojený) IvoM

    IvoM
    Áno, buď SK1 alebo SK2 sa mal registrovať v ČR, keďže však fakturoval SK1 tak problém má on ale len voči DÚ v ČR. Faktúra SK1 voči SK2 nie je predmetom DPH v SR a teda ani nie je možné spraviť prenos daňovej povinnosti z SK1 na SK2 v SR.
    U koho účtuješ u SK1 alebo SK2?

    reťazový obchod a DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.