Zavrieť

Porady

DPH

dobry den viem ze uz o tom tu bolo vela napisane, neviem co s tym. Jedna sa o prijatu fakturu z ciech kde sme odberatel aj dodavatel platitelia dph, ale dodavatel vystavil fakturu za sluzbu s dph jedna sa este o minuly rok. podnikatel uhradil fakturu aj s dph, lenze nemoze si uz uplatnit vratenie dph lebo nie je suma 50 eur je menej. To som sa docital, ze musi byt najmenej 50 eur. Co s tou DPH co bola zaplatena moze ist do nakladov?
vopred dakujem za pomoc
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    IvoM je offline (nepripojený) IvoM

    IvoM
    Áno, pokiaľ ide o službu kde sa neprenáša daňová povinnosť /napríklad služby definované v §16/ a nemôžeš požiadať o vrátenie DPH v ČR tak táto DPH je daňovým nákladom §19.3.k.2 zákona o DzP. Ináč len na okraj druhý raz uveď názov otázky viac k veci a nie len DPH, toto je téma o DPH, a vlastne Tvoja otázky by mala byť skôr v téme "Daň z príjmu".

    panosud je offline (nepripojený) panosud

    panosud
    Dakujem pekne za odpoved a ospravedlnujem sa ze som to viac nespecifikoval nabuduce budem vediet. Jedna sa o internetove sluzby domenu. este by som sa chcel opytat ci sa ma robit aj samozdanenie.
    dakujem

    IvoM je offline (nepripojený) IvoM

    IvoM
    V prvom rade si mal vrátiť faktúru, nakoľko mala byť bez DPH a Ty si mal spraviť samozdanenie.

    panosud je offline (nepripojený) panosud

    panosud
    tak sa ma spravit samozdanenie a podat dodatocne priznanie k DPH alebo nie a dat to iba do nakladov to dph. lebo este nie je ukonceny rok tak to mozem spravit.

    IvoM je offline (nepripojený) IvoM

    IvoM
    panosud Pozri príspevok
    tak sa ma spravit samozdanenie a podat dodatocne priznanie k DPH alebo nie a dat to iba do nakladov to dph. lebo este nie je ukonceny rok tak to mozem spravit.
    Áno /§69.2/, takáto DPH nie je daňový náklad.

    panosud je offline (nepripojený) panosud

    panosud
    IvoM Pozri príspevok
    Áno /§69.2/, takáto DPH nie je daňový náklad.
    Lenže v/§69.2/ nie je vymedzené dodanie služby elektronickými prostriedkami to je v/ §16.18/, takže nebolo by lepšie uplatniť /§69.3/?

    VeronikaB je offline (nepripojený) VeronikaB

    VeronikaB
    Vie mi prosim niekto poradit? Pri prefakturacii sluzieb aka dan sa pouzije v tychto pripadoch?:
    1. prefakturacia vyuctovania spotreby plynu - Vyuctovacie obdobie 1.2.2010 do 30.9.2010. Aká dan sa pouzije ak sa to tyka len roku 2010 a datum dodania a datum vyhotovenia fakt. je februar 2011
    2. prefakturacia vyuctovania spotreby plynu - vyuctovacie obdobie 1.11.2010 do 31.1.2011 - aka dan sa pouzije ak sa prelina rok? Vystavenie faktury a aj datum dodania je na februar 2011.
    Dakujem za rychlu odpoved!

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    VeronikaB Pozri príspevok
    Vie mi prosim niekto poradit? Pri prefakturacii sluzieb aka dan sa pouzije v tychto pripadoch?:
    1. prefakturacia vyuctovania spotreby plynu - Vyuctovacie obdobie 1.2.2010 do 30.9.2010. Aká dan sa pouzije ak sa to tyka len roku 2010 a datum dodania a datum vyhotovenia fakt. je februar 2011
    2. prefakturacia vyuctovania spotreby plynu - vyuctovacie obdobie 1.11.2010 do 31.1.2011 - aka dan sa pouzije ak sa prelina rok? Vystavenie faktury a aj datum dodania je na februar 2011.
    Dakujem za rychlu odpoved!
    K bodu 1. faktúra je vystavená neskoro. Dátum dodania je rok 2010, takže aj dph je z tohoto roka.
    K bodu 2. Aj 19%, aj 20%.

    VeronikaB je offline (nepripojený) VeronikaB

    VeronikaB
    Ano, faktura je vystavena neskoro z toho dovodu, ze aj SPP nam poslal vyuctovaciu fakturu az na konci februara. (nejak to nechapem preco) Len mam dost nejasno v tychto veciach kedy aku dan pouzit.
    Ked dam na fakturu datum dodania 2011 a 19% dan - tak vlastne zalezi na tom co je aj v texte -za ake obdobie fakturujem? Alebo zalezi len na datume dodanie co figuruje na fakture (nie v texte) - dátum v texte si treba všímať - predpokladam??? Už dávam fakt blbé otázky, ja viem, ale už mám totálny chaos v hlave,prepáčte :-(

    vanea je offline (nepripojený) vanea

    vanea
    toto by zaujimalo i mna .... aj ja mamna stole vselijake pikošky ... napr.ma teraz ziadaju o vystavenie faktury za služby dodane v 2010 a trvaju na vystavení FA s 19% DPH čo akože beriem, ale datum vystavenia teraz? nemam nahodou 15dni na to aby som vystavila za dodania z roku 2010 dan.doklad? dakujem ak sa najde niekto kto zareaguje

    VeronikaB je offline (nepripojený) VeronikaB

    VeronikaB
    Ja by som v tomto pripade dala datum dodania a datum vystavenia na rovnaky den a na 19 %. Je to naozaj na hlavu... no nase zakony tiez :-((

    VeronikaB je offline (nepripojený) VeronikaB

    VeronikaB
    § 27
    (3) Pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

    OK - ale čo mám brať "za deň vzniku daňovej povinnosti"? Fyzicky kedy vznikla daňová povinnosť, alebo na faktúre uvedený dátum je daňová povinnosť? Nie je to jedno či použijem 19 alebo 20% !!!
    Kto mi toto vysvetlí?
    DAKUJEM!!!

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.