tio289 tak este raz:
Som neplatca DPH.
Mam pracovat pre cesku firmu za 2200 euro mesacne.
Poziadam teda danovy urad o pridelenie IC-DPH, ale stale budem neplatca.
Budem fakturovat sumu bez DPH, cize 1833 euro, a ceska firma zaplati dan.
Stvrtrocne podam danovemu vykaz o tom komu som fakturoval a kolko.
Ako sa budu tieto prijimy interpretovat v danovom priznani? Budu oslobodene od dane? alebo budem musiet zaplatit dan este aj s tych 1833 euro?
Budes dodavat sluzbu odberatelovi do EU s miestom dodanie EU. Fakturu vystavujes podla
§ 73 ZoDPH, co znamena ze na nej musis uvadzat ze FA je vystavena bez DPH a osobou povinnou platit dan (DPH) je osoba ktorej je sluzba dodana.
Ty ostavas nadalej neplatca. Pred dodanim sluzby si vyziadas IC DPH podla
§ 7a ZoDPH. Stvrtrocne podavas Suhrnny vykaz DPH elektronickymi prostriedkami.
V tomto pripade tvoju dan z prijmov nijako neovplyvnuje ci si fakturu vystavil do EU alebo v SR
Add: Vystavis fakturu na sumu 2200 €. Odberatel ti zaplati 2200 €. Na konci roka podas danove priznanie k dani z prijmov a zdanis svoj základ dane sadzbou 19%. Ci to bude zo sumy 1833 € alebo akokolvek zalezi aj od vysky tvojich vydavkov/nakladov.