Zavrieť

Porady

Účtovanie zahraničnej DPH

Dobrý deň,
mám taký problém, že neviem ako mám zaúčtovať zahraničnú DPH na vyšlej a došlej faktúre.
Slovenská firma, s.r.o., sídlo spoločnosti je v SR, je osobou identifikovanou pre DPH, má teda IČ DPH v SR. Kúpil tovar v MR a to aj predal do MR. Fyzicky neprešiel tovaz cez hranicu, s.r.o. má sklad v MR. Firma požiadal regitráciu na DPH aj v MR, má IČ DPH začínajúce s HU.... Mám príjaté aj vydané faktúry vystavené s maďarskou DPH, daňové priznanie pre maď. DPH podáme v MR, vzniknutú povinnosť odvedieme do MR.
Neviem, že zahraničné 25 % DPH ako mám zaúčtovať, mám ich zaúčtovať do výnosoch a nákladoch /na 5O4 a na 6O4/, alebo na účet 343 zvlášť?
Za odvoveď Vám vopred ďakujem!
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    Účtovanie zahraničnej DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.