Zavrieť

Porady

Zaúčtovanie zahraničnej faktúry v JU z pohľadu DPH

V rámci účtovania zahraničných dokladov som narazil na 2 špecialitky, poprosil by som o radu - firma je platcom DPH, účtuje v Alfe:
1, prvú faktúru vystavila firma, ktorá nie je platcom DPH, tovar bol privezený a prebraný na Slovensku - podľa informácie z Krosu by sa to malo zaúčtovať ako domáca faktúra - reálne na to totiž nemajú vypracovaný postup, pričom účtovné postupy vraj nie sú ich náplňou činnosti - oni skrátka len predávajú software...
2, paragon vystavila firma, ktoré je síce platcom DPH, ale vystavený doklad nespĺňa podmienky samozdanenia - sú tam len uvedené iniciály firmy, názov tovaru a zaplatená suma, ani zmienka o DPH atď...

ďakujem za radu
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    Zaúčtovanie zahraničnej faktúry v JU z pohľadu DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.