Účtujem lekára - sro v PÚ, ktorý sa stal platiteľom DPH od 01.12.2011. Na výstupe nemá žiadne obraty s DPH, zatiaľ má len oslobodené plnenia podľa §29. Uvádzajú sa tieto oslobodené plnenia na riadku 15 daň. priznania, alebo ich tam nemusím uvádzať. Ďakujem za rýchlu odpoveď.