Dobrý deň,
ako nový poraďák a taktiež novopečený podnikateľ sa chcem spýtať zopár vecí týkajúcich sa DPH.
1) Ktoré faktúry si môžem uplatniť v daňovom priznaní za prvý kvartál? Musia byť všetky dodávateľské a odberateľské faktúry už uhradené, prípadne stačí ak sú vystavené a zahrniem ich do daného kvartálu? Orientujem sa teda podľa dátumu vystavenia faktúry, prípadne až podľa dátumu reálnej úhrady?
2) Mám aj niekoľko faktúr od českého dodávateľa (platiteľa DPH v Česku, no nie na Slovensku), faktúra je teda bez DPH a vykonal som samozdanenie. Ako sa táto faktúra zohľadní na samotnom daňovom priznaní?
3) Ak budem mať daňový preplatok dva mesiace po sebe, musím si podať oficiálnu žiadosť o vrátenie preplatku na dani, či daňový úrad vráti daň sám?
4) Musím daňové priznanie podať výhradne elektronicky a teda registrovať sa na
www.drsr.sk?
Prepáčte, ale neviem sa v tom vysomáriť a termín sa nezadržateľne blíži. Veľmi pekne ďakujem za každú pomoc a želám každému krásny deň