Zavrieť

Porady

Účtovanie skladu

Dobrý deň prajem, prosím vysvetlite mi niekto : SRO vykonáva opravu a predkladanie elektrických káblov, prípojok, stĺpov atd.... počas roka objednávala káble beton stĺpy .... a všetko toto bolo učtované na 501/321 na konci roka bol urobený zápis ID 31.12.2009 121/611, počas roka 2009 sro fakturovala objednávatelom za prevedené služby 311/602. Čiže na konci roka 2009 bol zostatok na 121.

Na začiatku roka 2010 koncoročný zostatok z roku 2009 z účtu 121 bol zaúčtovaný 1.1.2010 ID 611/121.

Nerozumiem tomu, viete mi to niekto vysvetlit ? Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    hovoríš o stavbe, pravdepodobnejšie je, že väčšinou ide o spotrebu materiálu nastavbách? to si musíš rozhodnúť sama, resp. s konateľom. Dajme tomu, že áno. Potom:
    príjemky, teda DF - len na 501, lebo nevieš, či ide o tovar, alebo materiál /odporúčam však rozlišovať na zakazky-jednotlivé stavby, ale to je už o inom.
    výdajky - VF na 602-služby, ako realizácia stavby včítane materiálu.

    výdajky VF za predaj tovaru /z toho istého skladu zrejme/............604

    potrebuješ však evidenciu výdajok k účtu 604, spočítaš a na konci roka, alebo priebežne mesačne /lepšia alternatíva, len menej pohodlná/ preúčtuješ 504/501

    na konci roka je inventúra zásob, ak sa nebude vedieť rozlíšiť, čo je na sklade tovar a čo materiál, budeš to považovať za materiál a preúčtuješ 112/501.
    =======
    druhý spôsob je obdobný. ale za predpokladu, že väčšinou ide o predaj tovaru bez poskytnutia stavebných prác. Vtedy ako hlavný účet použiješ 504.......................zvyšok si už dopracuj sama.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    tento zápis robím až na konci roka 2010, a súčasne účtujem nový stav NV 121/611.

    jojka2001 je offline (nepripojený) jojka2001

    jojka2001
    Kejka, prosim vas, uctujem firmu co vedie skladove hospodarstvo. Rada by som sa poinformovala na koniec roka, ake su nevyhnutne uctovne operacie....inventariazia...uctuje sa sposobom B a zostatok sa preuctovava na 112,132.to mi je jasne...len si chcem overit, ako to ovplyvnuje zaklad dane v danovom priznani na konci roka...dakujem pekne...

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    skladové hospodárstvo vedie každá firma, ktorá má zásoby.
    Spôsob B - ako a čo zaúčtuješ, bude súčasťou HV pred zdanením a bude na r.100 v DPPO.

    jojka2001 je offline (nepripojený) jojka2001

    jojka2001
    dakujem pekne, este sa chcem uistit, trosku mam chaos... firma nakupuje na sklad material a tovar proste vsetko..a az potom sa rozhodne ci to pouziju na stavbu na zakazku, alebo na predaj tovaru...takze neviem ako to mam uctovat..ci vsetko dat na 501 ... ale potom by mal predaj tovaru 604 byt v navaznosti na 504, alebo sa mylim? uctuje sa sposobom B.dakujem pekne vopred...

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    jojka2001 Pozri príspevok
    dakujem pekne, este sa chcem uistit, trosku mam chaos... firma nakupuje na sklad material a tovar proste vsetko..a az potom sa rozhodne ci to pouziju na stavbu na zakazku, alebo na predaj tovaru...takze neviem ako to mam uctovat..ci vsetko dat na 501 ... ale potom by mal predaj tovaru 604 byt v navaznosti na 504, alebo sa mylim? uctuje sa sposobom B.dakujem pekne vopred...
    Ak to nakupuje na sklad, zaúčtuješ príjem, a potom už výdajku podľa toho, či to pôjde do spotreby- 501, alebo do predaja 504. Podľa toho preúčtuješ aj sklady.

    jojka2001 je offline (nepripojený) jojka2001

    jojka2001
    dakujem pekne, ale mozes mi to plis detailnejsie? mam to davat na 132? ale je to sposob B... neexistuje nej. jednoduchsi sposob? skladnik robi vydajky a prijemky a ja ich potom sparujem s VF a PF. a uctujem iba faktury...sorry ak blba otazka...zacinam v sklade.. dakujem pekne...

    jojka2001 je offline (nepripojený) jojka2001

    jojka2001
    KEJKA Pozri príspevok
    hovoríš o stavbe, pravdepodobnejšie je, že väčšinou ide o spotrebu materiálu nastavbách? to si musíš rozhodnúť sama, resp. s konateľom. Dajme tomu, že áno. Potom:
    príjemky, teda DF - len na 501, lebo nevieš, či ide o tovar, alebo materiál /odporúčam však rozlišovať na zakazky-jednotlivé stavby, ale to je už o inom.
    výdajky - VF na 602-služby, ako realizácia stavby včítane materiálu.

    výdajky VF za predaj tovaru /z toho istého skladu zrejme/............604

    potrebuješ však evidenciu výdajok k účtu 604, spočítaš a na konci roka, alebo priebežne mesačne /lepšia alternatíva, len menej pohodlná/ preúčtuješ 504/501

    na konci roka je inventúra zásob, ak sa nebude vedieť rozlíšiť, čo je na sklade tovar a čo materiál, budeš to považovať za materiál a preúčtuješ 112/501.
    =======
    druhý spôsob je obdobný. ale za predpokladu, že väčšinou ide o predaj tovaru bez poskytnutia stavebných prác. Vtedy ako hlavný účet použiješ 504.......................zvyšok si už dopracuj sama.
    dakujem pekne, super...takto som to viedla, ale nej. som zacala viac studovat a som sa poplietla nacisto..este raz velke dakujem...

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.