Zavrieť

Porady

DPH a školenia v zahraničí

Ahoj poraďáci,
prosím pomôžte mi s nasledovnými prípadmi. Naši zamestnanci chodia na školenia a kongresy v zahraničí. Ako mám zdaňovať faktúry vystavené dodávateľmi (z EU). Chodia nám faktúry aj s vyúčtovanou daňou aj bez. Napríklad sme dostali fa z Cypru za kongres v Poľsku bez dane a ja som to tu samozdanila (VAT No. tam bolo uvedené cyperské). Ale máme aj školenia v ČR, fa sú vystavené pod VAT ČR s 19 % DPH. Ako na to?? V starších témach som rozobrané školenia v zahraničí nenašla.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    ALBO je offline (nepripojený) ALBO

    ALBO
    § 15ods.4´= miesto dodania je tam, kde sa fyzicky vykonajú. Vy teda nerobíte samozdanenie. Oni si majú zdaniť vo svojich krajinách.
    O českú daň môžete požiadať , cez ich DÚ v Prahe.Obdoba nášho § 56.

    DPH a školenia v zahraničí

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.