AVO
Dovolím si len podotknúť, že blbosť to nie je .-) Skôr by bola blbosť uvádzať do daňového priznania dodania, ktoré nie sú predmetom dane podľa ZDPH platného v SR.
Neviem, zdá sa mi to hlúposť preto, lebo by v tejto oblasti mohli nastať daňové úniky, kvôli tomu, že v DPH priznaní sa neuvádza "vývoz" služieb.
Vystavím faktúru zahraničnému podnikateľovi, platiteľovi DPH a na konci roka ju zahodím...alebo vystavím storno. Ako mi dokážu príjem? Oznámením o platbe v hotovosti? Existuje také niečo v zahraničí?
Alebo sa "zamestnám" v zahraničí vo vzťahu SZČO-zahraničný podnikateľ, urobíme dohodu o vzájomnej spolupráci, na začiatku mesiaca mu vystavím faktúru a na konci mesiaca faktúru zahodíme. Tým pádom tam robím načierno, ale pre prípad kontroly máme k dispozícii poslednú faktúru.
Alebo čisto teoreticky: Zahraničný podnikateľ, platiteľ DPH, má súkromný dom. Na tom dome mu urobím služby, ktoré budú lacnejšie o DPH. Vyfaktúrujem to na začiatku mesiaca na podnikateľa, s tým že on by ju mal samozdaniť a prefaktúrovať na súkromnú osobu, samozrejme už s príslušnou DPH. Faktúry sa samozrejme stratia a pridaná hodnota tiež.
Možno iba trepem, ale stále mám taký pocit, že sú v tomto "únikové" dvere otvorené