Zavrieť

Porady

Samozdanenie služieb

Ahojte,

našej spoločnosti poskytuje firma z tretej krajiny služby. Faktúruje ich ale len štvrťročne. Teraz sme zistili, že aj ked nemáme faktúru tak tieto služby musíme samozdaniť v mesiaci kedy boli poskytnuté. Chcela by som Vás poprosiť o radu, či je potrebné podať dodatočné daňové priznanie k mesiacom kedy sme túto službu nezahrnuli do daňového priznania /sme mesačný platiteľ DPH teda za mesiac 07, 08/2012/, alebo môžeme službu zdaniť na základe došlej faktúry v mesiaci 09/2012 /faktura za poskytnuté služby za III.Qv/2012/ Podaním dodatočného daňového priznania by sa výsledná daňová povinnosť nezmenila.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    martinez je offline (nepripojený) martinez

    martinez
    podla mojho nazoru, ak sa jedna o opakovane dodavane sluzby, potom den vzniku danovej povinnosti je najneskor posledny den obdobia, za ktore sa platba vztahuje (§19,3).. cize vo Vasom pripade je potrebne urobit samozdnanie za mesiac september 2012, pricom samozdanenie urobite zo sumy za cely kvartal (teda z kvartalnej faktury). Dnes je 24.10., cize este to stihnete a nemusite podavat DDP.

    Samozdanenie služieb

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.