zdravim, potreboval by som poradit. ide mi o správne zaúčtovanie dobropisu. tovar som predal v 2.q, odvedena dph, v 3.q sa tovar vratil, vystavil sa dobropis. dobropis som zauctoval minusom.
v danovom priznani k dani z pridanej hodnoty mi sumu dobropisu uvádza v kolonke 26 bez a 27 (oprava zakladu dane po oprave podla §25 ods.1 až 3) minusom. je to spravne?
druha otazka: co bude suma plusom?
dakujem