Aljok Nie, do obratu sa nezapočítava len za tovar a služby v SR. Je to aj napr. tovar zo SR do EÚ bez inštalácie a montáže. Pozri tiež § 13.
To asi celkom nie - ked je odberatel v EU platca dph, tak mu fakturujem bez dph bez ohladu
na to, ci prepravim tovar k nemu ja, alebo pride po tovar alebo sa posle - fakturujem bez dph, nepocita sa do obratu (nejde o dodanie tovaru v tuzemsku). Dodanie v tuzemsku chapem ako ze vystavim fakturu plus dph a pridu po tovar alebo prepravim na Slovensko platcom aj neplatcom dph, resp. dph ostava tu (u mna kym nezaplatim dph).
- ked fakturujem platcom dph v EU, je faktura bez dph, nerata sa do obratu
- ked fakturujem odberatelovi na Slovensko, je faktura s dph, pocita sa do obratu
- vyvozy (do tretich krajin) sa nepocitaju do obratu, faktura je bez dph
- ale ked fakturujem neplatcovi dph v EU, je faktura s dph, pocita sa do obratu ked bolo dodane tu, teda prisli si po tovar, ale podla par.14 je pri posielani do EU miesto plnenia cielovy stat, teda by sa nemalo pocitat do obratu, ked sa tovar posiela do EU neplatcovi dph ?
Ja by som to logicky urobil tak, ze ked vystavim fakturu a je tam cena plus dph, tak to ide do obratu, lebo z toho chce stat to dphcko co najskor = nasledujuci mesiac. Ked fakturujem iba cenu bez dph (platcovia dph v EU a vyvozy), tak to nejde do obratu - nedostanem nijake dph, ktore by som dal statu, teda statu je jedno, ci som kvartalny alebo mesacny platca. Bude chciet aby som bol mesacny, ked fakturujem aspon 100k + dph 20k rocne, aby pomernu cast z tych 20k+ dostal co najskor (napr. vsetok tovar nakupujem v EU, teda nemam dph na vstupe, teda celych 20k+ ide statu a chce to mesacne nie kvartalne).
Teda mam problem iba s tym, ze ked odberatel v EU nie je platca dph, teda fakturujem s dph a tovar posielam mimo SR, ci to ide alebo nejde do obratu. Podla par 14 nejde, logika hovori, ze by malo ist - dostanem nejaku dph, ktoru stat chce co najskor - preto je hranica 100k a nie 333k ako pred oct 2012.