Zavrieť

Porady

Zaúčtovanie zálohovej faktúry v JU

Ahojte! Chcem zistiť, či je takýto postup pri účtovaní ZÁLOHOVEJ FAKTÚRY správny:
- príde mi od dodávateľa zál.faktúra /je vyčíslená aj DPh, nar. 100+20/, ja ju zaevidujem v knihe záväzkov, úhradím nar.1.12.2012
- zápis v PD: 1.12.2012 /120,- Výdaj z účtu, Výdavky- materiál -celá suma - lebo nárok na odpočet DPH ešte nemám a je to iba zál.faktúra/
- príde mi riadna faktúra - ostrá na 120,- Eur, úhradiť 0,- /zaevidujem v knihe záväzkov, spárujem so zálohou/ , dátum dodania je 14.12.2012
- zápis v PD: 14.12.2012 - storno 20,- Eur z položky materiál a zaúčtovanie resp. jej preúčtovanie do kolonky DPH

Fakt neviem, či to robím dobre -alebo môžem rovno pri úhrade zálohovej fak. rozhodiť sumu aj na materiál aj na DPH.
A už vôbec mi nie je jasné, že ako mám evidovať zaplatenú zálohu /ked v programe môžem dať iba do knihy záväzkov/ a v účtovníctve sa hovorí, že zaplatené preddavky sa majú evidovať v knihe pohľadávok - pokiaľ nedôjde k dodaniu tovaru.
Ale ako to zrobiť - to by som rada vedela!

DAKUJEM - AK SI NIEKTO NASIEL CAS - A BOL OCHOTNÝ PORADIŤ - FAKT DIKY!
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    Zaúčtovanie zálohovej faktúry v JU

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.