Firma kvartálny platca DPH. Pri kontrole celého účtovníctva som zistila, že v 2 Q/2012 som omylom zaučtovala vrátenie zálohy klientovi ako príjem, čím som odviedla daňovému úradu väčšiu DPH o 79,38 €, dodatočné priznanie mám urobiť na 2 Q./2012, alebo v 4.Q/2012 ?
Po podaní daňového priznania za 4.Q/2012 mi prišla jedna DF z ktorej som neuplatnila DPH na vstupe 7,40 €, ak budem robiť dodatočné daňové priznanie k 4.Q/2012, mohla by som v ňom opraviť aj 2 Q./2012 ?