Zavrieť

Porady

Dodatočné priznanie k DPH v ktorom období ?

Firma kvartálny platca DPH. Pri kontrole celého účtovníctva som zistila, že v 2 Q/2012 som omylom zaučtovala vrátenie zálohy klientovi ako príjem, čím som odviedla daňovému úradu väčšiu DPH o 79,38 €, dodatočné priznanie mám urobiť na 2 Q./2012, alebo v 4.Q/2012 ?

Po podaní daňového priznania za 4.Q/2012 mi prišla jedna DF z ktorej som neuplatnila DPH na vstupe 7,40 €, ak budem robiť dodatočné daňové priznanie k 4.Q/2012, mohla by som v ňom opraviť aj 2 Q./2012 ?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    uctokrajan je offline (nepripojený) uctokrajan

    uctokrajan
    Ak maš doklad zaevidovaný v povodnom Q. tam si myslil ze musič dodatočne urobit, ak ho nemaš zaevidovaný v účtovnictve, tvarila by so sa ze som doklad dostala v 4.Q a uplatnila by som ho podla zakona v Q v ktorom som ho zaúčtovala, najneskor do posledneho dna roka v ktorom vznikla danova povinnost dodavatelovi.

    Dodatočné priznanie k DPH v ktorom období ?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.