Zavrieť

Porady

Dobropis z minuleho uctovneho obdobia

Prosila by som Vas o radu, ako mam postupovat z uctovneho hladiska, z hladiska DPH a DPPO. Sme stvrtrocni platci DPH. Prisla som na to ze v 4kv roku 2012 som nezauctovala prijaty dobropis - cena za sluzbu bola vo vyske 8.06 EUR bez DPH a DPH cinillo 1.61 EUR (nas rocny obrat za minuly rok bol okolo 30tis EUR). Musim podavat opravne danove priznanie DPH za 4.kv 2012, otvarat uctovne knihy za rok 2012, podavat opravne DPPO za 2012? Ak nie ako to uctovne vsetko vysporiadat? Dakujem - som zaciatocnik.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    Rovnako urobíš samozdanenie mínusom.

    felama67 je offline (nepripojený) felama67

    felama67
    Dobropis sa účtuje kedy prišiel, tak ho dajte, že prišiel až neskôr a zaúčtujte ho do r.2013. Ovšem ak nebol napríklad z januára alebo februára 2012?
    Ja som mala dobropis z decembra 2012 a dala som ho až do januára, nakoľko mi ho nedali.

    xlienka je offline (nepripojený) xlienka

    xlienka
    Dobropisy booli dva a chodia nam elektronicky. Prvy dobropis dosiel 20.11.12 a druhy dobropis dosiel 18.12.12 Suma z oboch dobropisov bola odpocitana vo fakture ktora bola vydana v januari 2013. Ide o to, ze preukazatelne boli dorucene elektronicky v roku 2012. Co s tym ?

    mondes je offline (nepripojený) mondes

    mondes
    Ahojte, prosím Vás o overenie môjho postupu účtovania dobropisu. Dňa 21.02.2013 nám došla fa. z ČR v sume 300 Eur, ktorú som samozdanila a uhradila. Ale faktúra bola zle vystavená (s českou DPH), tak nám 3.3.2013 poslali dobropis k tejto faktúre v sume -50 Eur. Ja som aj ten dobropis zaevidovala do záväzkov mínusom. A interný doklad som spárovala s dobropisovanou čiastkou v záväzkoch, čím som ten záväzok vynulovala. Prosím Vás, je to správny postup? Budem veľmi rada, ak sa na to pozriete. Ďakujem.

    mondes je offline (nepripojený) mondes

    mondes
    Ahojte, prosím Vás, s akým dátumom mám uhradiť cez ID došlý dobropis? S dátumom splatnosti na dobropise? Vďaka.
    Naposledy upravil mondes : 28.04.13 at 18:49

    Dobropis z minuleho uctovneho obdobia

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.