Zavrieť

Porady

obdobie uplatnenia DPH pri omeškaní faktúry z iného členského štátu

Dodávateľ z iného členského štátu nám doručil faktúrky po odovzdaní DPH. Otázka je, či môžem tieto faktúrky zahrnúť do následujúceho obdobia, alebo je kvôli tomu nutné podávať dodatočné DPH?
Podľa paragrafu 51 si myslím, že áno, na druhú stranu na prípad samozdanenie platí aj paragraf 20 zákona o DPH a podľa toho by som mala podávať dodatočné?
Poradíte?
Vďaka
Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

timotej je offline (nepripojený) timotej

timotej
Malo informacii - ak ja faktura vystavena v mesiaci, ked prisiel tovar - dodatocne, alebo v DP malo byt samozdanenie tovaru bez oslobodenia ( co ste asi podla zadania nespravili) a v mesiaci, ked ste obdrzali fakturu si mozete uplatnit odpocet DPH. Inak vam danova kontrola moze dodanit v mesiaci kedy ste tovar nadobudli. A v dalsom kedy by ste si samozdanovali tovar by ste aj tak museli robit dodatocne DP po kontrole

ketums je offline (nepripojený) ketums

ketums
Jasne, vlastne ak mám faktúru vystavenú 12.3.2013, dodanie služby bolo 28.2.2013, je v poriadku urobiť kompletné samozdanenie za 3/2013.
Správne?

obdobie uplatnenia DPH pri omeškaní faktúry z iného členského štátu

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.