Zavrieť

Porady

Daň z príjmov PO a jej zaúčtovanie

Mám jeden veľký problém a neviem si s ním rady:
Firma dosiahla nasledovné výsledky:
Údaje sú v tis. Sk
1) výsledok z hospodárenia z hospodárskej činnosti: 2043
2) výsledok z finančnej činnosti: - 455
Výsledok z bežnej činnosti: 1588
4) výsledok z mimoriadnej činnosti: 153
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie: 1741

Firma v daňovom priznaní upraví svoj základ dane o položky, ktoré znižujú a zvyšujú základ dane. Zároveň si uplatní stratu vo výške 607 tis. Sk.
Celkový základ dane po nasledovných úpravách je 704 tis. Sk, z toho daň z príjmu PO je 134 tis. Sk.

A tu je ten môj problém , ako mám túto daň zaúčtovať , aby sa mi premietla do výkazu ziskov a strát a do súvahy ? V predpise sem našla , že výslednú daň zaúčtujem 591/341. Ale do ktorého riadku vo výkaze ziskov a strát zapíšem túto daň ? Ďakujem vopred
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    jued
    Mám jeden veľký problém a neviem si s ním rady:
    Firma dosiahla nasledovné výsledky:
    Údaje sú v tis. Sk
    1) výsledok z hospodárenia z hospodárskej činnosti: 2043
    2) výsledok z finančnej činnosti: - 455
    Výsledok z bežnej činnosti: 1588
    4) výsledok z mimoriadnej činnosti: 153
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie: 1741

    Firma v daňovom priznaní upraví svoj základ dane o položky, ktoré znižujú a zvyšujú základ dane. Zároveň si uplatní stratu vo výške 607 tis. Sk.
    Celkový základ dane po nasledovných úpravách je 704 tis. Sk, z toho daň z príjmu PO je 134 tis. Sk.

    A tu je ten môj problém , ako mám túto daň zaúčtovať , aby sa mi premietla do výkazu ziskov a strát a do súvahy ? V predpise sem našla , že výslednú daň zaúčtujem 591/341. Ale do ktorého riadku vo výkaze ziskov a strát zapíšem túto daň ? Ďakujem vopred
    Musíš účtovať o dani z BČ, aj o dani z MČ 591/341,593/341, pretože máš zisk aj z MČ.
    V DP to bude r.600

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    DP zapíšeš do riadku daň splatná vo výkaze ziskov a strát, záväzok ktorý toi vyjde na účte 341 zasa do Suvahy na riadku Daňové záväzky - krátkodobé

    jued je offline (nepripojený) jued

    jued
    Na to som myslela , lenže mňa stále mýli skutočnosť, že tú daň vypočítam po uplatnení straty z výšky 704 tis. a nie podľa výkazov z 1.741 tis. Mám si vypočítať najprv daň z MČ zo základu 153 tis. a výsledok z bežnej činnosti si upravím a vypočítam po odrátaní straty?

    ZD z MČ: 153 tis . z toho daň 29 tis.
    ZD z BČ: ZD po úpravách 704 tis. - 153 tis ZD z MČ = 551 tis. , z toho daň 105 tis. Sk.

    Môže to byť takto?

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    jued
    Mám jeden veľký problém a neviem si s ním rady:
    Firma dosiahla nasledovné výsledky:
    Údaje sú v tis. Sk
    1) výsledok z hospodárenia z hospodárskej činnosti: 2043
    2) výsledok z finančnej činnosti: - 455
    Výsledok z bežnej činnosti: 1588
    4) výsledok z mimoriadnej činnosti: 153
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie: 1741

    Firma v daňovom priznaní upraví svoj základ dane o položky, ktoré znižujú a zvyšujú základ dane. Zároveň si uplatní stratu vo výške 607 tis. Sk.
    Ak máš celkový základ dane po nasledovných úpravách je 704 tis. Sk, z toho daň z príjmu PO je 134 tis. Sk.

    A tu je ten môj problém , ako mám túto daň zaúčtovať , aby sa mi premietla do výkazu ziskov a strát a do súvahy ? V predpise sem našla , že výslednú daň zaúčtujem 591/341. Ale do ktorého riadku vo výkaze ziskov a strát zapíšem túto daň ? Ďakujem vopred
    Ak máš konečný základ dane 704 tis.
    Daň je 133.760.-
    Teda, rozúčtuješ podľa jednotlivých činností,na 591, 593/341, tak aby spolu
    tvoja DP bola 133760.-.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    podotákam, že účty 58x a 68x sa v roku 2005 nevyužívajú, len napr. pri predaji podniku. Takže na tú mimoriadnu činnosť sa ešte pozri.

    Italiana je offline (nepripojený) Italiana

    Italiana
    Tweety
    Musíš účtovať o dani z BČ, aj o dani z MČ 591/341,593/341, pretože máš zisk aj z MČ.
    V DP to bude r.600
    Mám tomu rozumieť tak, že keď je z MČ strata, stačí účtovať len 591/341?
    Alebo treba podľa Postupov účtovať aj 341/593? Účtujete to niekto?

    alušik je offline (nepripojený) alušik

    alušik
    Lida
    podotákam, že účty 58x a 68x sa v roku 2005 nevyužívajú, len napr. pri predaji podniku. Takže na tú mimoriadnu činnosť sa ešte pozri.
    To ma prekvapilo. A čo napríklad. v prípade škôd?

    Italiana je offline (nepripojený) Italiana

    Italiana
    Reagujem na príspeok od Alušik, ktorý ma odvoláva na materiál od p. Cenigovej.

    Viem, že o tom sa píše v Postupoch účtovania, čítala som materiál od p. Cenigovej, .....teóriu mám prečítanú, ale pýtam sa, aká je prax, či to niekto tak účtuje. Reagovala som na príspevok, v ktorom sa píše, že keď je strata z MČ, tak sa záporná daň neúčtuje.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.