Zavrieť

Porady

Súhrnný výkaz k DPH

Prosím o radu ohľadne súhrnného výkazu k DPH, doteraz klient fakturoval iba na SK a teraz mám jednu odoslanú faktúru s dátumom dodania 30.4. do Rumunska so sumou 4500 eur, odberateľ je platca DPH, takže treba podať súhrnný výkaz. Klient je štvrťročný platca DPH, nemali sme podať výkaz do 20.5.? alebo je termín 20.7.? Ďakujem pekne za pomoc.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    SV pošle do 20 dní po skončení obdobia za ktoré je ho povinný poslať, teda do 20.7.

    Katarina-fa (Dnes 17:23) ďakujem pekne a ak nebude fakturovať do zahraničia nasledujúci štvrťrok nie je povinný podať SV alebo už teraz vždy a nulový?

    Nulový SH neposielame.
    Naposledy upravil Tweety : 16.07.13 at 14:24
    Katarina-fa ďakujem pekne a ak nebude fakturovať do zahraničia nasledujúci štvrťrok nie je povinný podať SV alebo už teraz vždy a nulový?

    Súhrnný výkaz k DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.